12月17日至18日,省質(zhì)檢院順利完成本年度管理體系內(nèi)部審核工作。此次內(nèi)審工作由53位內(nèi)審員分為6個(gè)內(nèi)審小組,依據(jù)省質(zhì)檢院第十版體系文件、《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、準(zhǔn)則在相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用說明以及適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等要求,對(duì)院本部、高新分部及草堂分部所涉及的全部要素和部門進(jìn)行審核。
為確保工作有序開展,質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)各部門涉及的不同審核要素和條款,有針對(duì)性地分別編制了20個(gè)內(nèi)審檢查表。同時(shí),依據(jù)各檢測(cè)部門涉及的CNAS專業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說明,編制了相應(yīng)的12個(gè)專業(yè)領(lǐng)域檢查表,供不同部門分別使用,便于內(nèi)審員能夠更加直觀、準(zhǔn)確地識(shí)別所審核部門對(duì)應(yīng)的審核要素和審核條款,實(shí)際效果顯著。
經(jīng)過兩天的辛勤工作,內(nèi)審員們按計(jì)劃順利完成了內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)審查。末次會(huì)上,各組組長(zhǎng)匯報(bào)了審核的實(shí)施過程和各個(gè)部門存在的問題。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行了梳理和總結(jié),指出本次內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)均為體系運(yùn)行中存在的問題,未發(fā)現(xiàn)文件性不符合和體系運(yùn)行區(qū)域性、系統(tǒng)性的缺陷,認(rèn)為院質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效。對(duì)開具的25條一般不符合項(xiàng),要按要求及時(shí)整改到位。
省質(zhì)檢院要求各部門要進(jìn)一步強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)籌推進(jìn),明確責(zé)任分工,以本次內(nèi)審為契機(jī),不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理,提升質(zhì)量管理能力,使院管理體系更加有效、健康、可持續(xù)運(yùn)行。
?。ㄊ≠|(zhì)檢院供稿)
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